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2013年365网址导航部门预算

发表时间:2013-07-10 16:11:18   作者:通知公告   浏览次数:
目  录
 
 
    第一部分.概况
    一.主要职能
    二.部门预算单位构成 
 
    第二部分. 2013年部门预算表
    一. 2013年收支预算表
    二. 2013年财政拨款支出预算表
    三. 2013年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
 
    第三部分. 2013年部门预算情况说明
 
    第一部分 
 
 
概    况
 
    一、主要职能
    (一)贯彻执行国家和省有关商务工作的方针、政策和法律、法规、规章;起草商务领域的地方性法规、规章草案,拟订全市商务发展规划、年度计划并组织实施。
    (二)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任;拟订规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用体系建设;会同有关部门拟订生猪定点屠宰场(厂)的设置规划,负责生猪屠宰、药品流通行业管理工作。负责拟定药品流通行业发展的规划、政策,推进药品流通行业结构调整,指导药品流通企业改革,推动现代药品流通方式的发展。
   (三)负责拟订总体和区域商贸流通发展规划、城市商业网点规划及商品市场、商务领域重点行业发展规划;提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议;指导重要商品批发市场、商业功能区、经济综合体、商业体系建设与发展;监督管理拍卖、租赁、汽车流通、报废汽车回收(含拆解)、旧货流通等特殊流通行业。
   (四)负责商贸服务业行业管理工作,拟订发展规划并组织实施;研究全市商贸服务业领域重大问题,指导流通行业经营活动;指导社区商业发展;贯彻落实再生资源回收行业的政策及有关规定,推动再生资源回收网络体系建设。
   (五)负责监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;负责建立健全生活必需品市场供应应急保障机制,组织重要生活必需品的紧急调度,组织安排防汛、救灾、抢险物资的储备和供应;负责重要消费品储备管理和市场调控工作;负责重要生产资料的市场监测工作。
   (六)负责推进流通产业结构调整,指导现代流通方式改革,培育骨干流通企业发展;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。
   (七)负责全市国内会展业发展的宏观指导,拟订全市国内会展业发展规划和年度展览计划名录,组织拟订推进国内会展业发展的相关政策并组织实施;指导监督以济南市名义举办的各种商贸展会。
   (八)牵头商务行业统筹城乡工作,推进农村市场和农产品流通体系建设;指导协调商贸流通企业建立和扩大农产品进销渠道,推进农贸结合和“农商对接”。
   (九)负责商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作;组织协调涉及我市的反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,组织产业损害调查。
   (十)负责有关国外商务事务的联络工作;承担境内外重大商务活动的组织协调工作;负责办理外国商务人员来访邀请。
  (十一)组织拟订进出口中长期规划;指导管理加工贸易;负责协调重要工业品、农产品(不包括粮食、棉花)和原材料的进出口许可相关事宜,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
  (十二)贯彻执行国家机电产品进出口方针政策,制定鼓励机电产品开拓国际市场的政策并组织实施,协调机电产品进出口招标和大型成套设备进出口工作。
   (十三)贯彻国家技术进出口相关政策,制定全市技术进出口政策并组织实施;负责技术进出口的审核、申报工作,组织实施“科技兴贸”战略和高新技术产品贸易促进工作。
  (十四)组织制定吸引外商投资的发展规划和政策,组织指导外商投资促进工作;按照管理权限核准或审核、申报外商投资企业设立及变更事项;监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同、章程情况;协调解决外商投资工作中的有关问题。
  (十五)会同有关部门制定促进服务贸易和服务外包发展规划、政策并组织实施;推动服务外包园区和平台建设。
  (十六)贯彻落实国家和省有关鼓励“走出去”的政策,组织制定全市“走出去”发展规划并组织实施;负责境外投资、对外劳务合作、对外援助等对外经济技术合作业务的审核、申报和监督、管理工作。
  (十七)组织拟订经济开发区、出口加工区、综合保税区等发展规划和政策并组织实施。指导全市省级以上工业园区和信息服务业园区发展工作,提出发展战略、产业规划等决策建议并制定相关扶持政策;会同有关部门督查相关政策和法规的落实,协调解决园区发展建设中的重大问题。
   (十八)指导局属企业改革改制和发展工作。
   (十九)承办市委、市政府交办的其他事项。
    二、部门预算单位构成
    市商务局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。
    纳入商务局2013年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
 

序号

单位名称

备注

1

市商务局机关

 

2

济南畜禽屠宰稽查大队

 

 
    第二部分
 
2013年部门预算表
 
表1.2013年市商务局部门收支预算表
            
                                                                                                                                              单位:万元

    

    

     

2013年预算

     

2013年预算

一、财政拨款(补助)

4387.1

商业服务业等事务

3944.72

二、财政专户管理资金

50

商业流通事务

2884.72

三、批准留用的教育及医疗收费

 

    行政运行

2546.77

四、事业收入(不含教育及医疗收费)

 

    事业运行

 297.95

五、事业单位经营收入

 

    其他商业流通事务支出

40

六、其他收入

 

  涉外发展服务支出

1060

 

 

    其他涉外发展服务支出

1060

 

 

社会保障和就业

492.38

 

 

  行政事业单位离退休

492.38

 

 

    归口管理的行政单位离退休

450.1

 

 

    事业单位离退休

42.28

 

 

一般公共服务

21.63

 

 

  商贸事务

21.63

 

 

    其他商贸事务支出

21.63

本年收入合计

4437.1

本年支出合计

4458.73

上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

21.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

4458.73

支出总计

4458.73

 
 
表2. 2013年市商务局部门财政拨款支出预算表
 
                                 单位:万元

科目编码

功能科目名称

2013年预算数

 

 

 

合计

4387.1

216

 

 

商业服务业等事务

3894.72

 

02

 

商业流通事务

2884.72

216

02

01

    行政运行

2546.77

216

02

50

    事业运行

297.95

216

02

99

    其他商业流通事务支出

40

 

06

 

涉外发展服务支出

1010

216

06

99

其他涉外发展服务支出

1010

208

 

 

社会保障和就业

492.38

 

05

 

  行政事业单位离退休

492.38

208

05

01

    归口管理的行政单位离退休

450.1

208

05

02

    事业单位离退休

42.28

 

 

 

 

 

 
表3. 2013年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
 
    
  部门:                                                    单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

 
 

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

571

220

155

 

155

196

 
 
 
第三部分
2013年部门预算
情况说明
 
    一、预算编制的基本原则和方法
    按照预算管理有关规定,部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,本部门预算包含机关及所属畜禽屠宰稽查大队(财政全额拨款)1个事业单位的年度预算。
在预算编制安排中,认真执行市政府有关政策和文件要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。人员工资和津补贴按政策规定据实保障,公用经费按照规定标准严格核定,项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求,结合资金保障能力核定。
    二、收支预算总体情况
    2013年收入预算4458.73万元,其中:财政拨款4387.1万元,财政专户管理资金50万元,上年结转21.63万元。
    2013年支出预算为4458.73万元,其中:商业服务业等事务支出3966.35万元,社会保障和就业支出492.38万元。
    三、财政拨款支出预算情况
    2013年财政拨款支出预算为4387.1万元,具体情况如下:
    1、商业服务业等事务(类)支出3894.72万元,主要用于保障机关及所属预算单位在职人员工资、日常运转以及完成商务部门工作任务和事业发展而安排的支出。
    2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出492.38万元,主要用于机关及所属预算单位人员养老金的缴纳和离退休人员工资。
    四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明
    2013年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共571万元。
    (一)因公出国(境)费预算220万元 。主要用于开拓国际市场、举办境外招商投资促进活动,组织进出口企业国外参展及举办境外展览活动,处置境外经贸纠纷和突发事件等公务出国(境)的支出。
    (二)公务用车运行费预算155万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    (三)公务接待费预算196万元。主要用于商务外事、外宾接待、境外团组、客商来济商务洽谈、活动等规定的公务接待支出。